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物價局2019年部門預算說明

發布時間:2019-03-08    來源:財政局
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信息索引號 01478119-4/2019-00091 發文日期 2019-03-08 公開日期 2019-03-08
文件編號 公開時限 長期公開
發布機構 財政局 公開形式 網站、文件、政府公報
公開方式 主動公開 公開范圍 面向社會
有效期 長期 公開程序 部門編制,經辦公室審核后公開
體裁 其他 文件下載
內容概述 物價局2019年部門預算說明

  目    錄

  第一部分  物價局概況

  一、部門主要職責

  二、部門基本情況

  第二部分  物價局2019年部門預算情況說明

  一、2019年部門預算收支情況說明

  二、2019年“三公”經費預算情況說明

  第三部分  物價局2019年部門預算表

  一、《收支預算總表》

  二、《部門收入總表》

  三、《部門支出總表》

  四、《財政撥款收支總表》

  五、《一般公共預算支出表》

  六、《一般公共預算基本支出表》

  七、《一般公共預算“三公”經費支出表》

  八、《政府性基金預算支出表》

  第四部分  名詞解釋

  第一部分  物價局概況

  一、部門主要職責

  鉛山縣物價局是主管物價工作的政府直屬機構,主要職責是:物價管理、價格檢查、價格服務。

  二、部門基本情況縣物價局鉛山縣物價局共有預算單位2個,包括本級和1個所屬二級預算單位。編制人數11人,其中:行政編制6人、全部補助事業編制0人;實有人數31人,其中:在職人數30人,包括行政人員9人、全部補助事業人員0人、工勤人員22人;離休人員0人;退休人員0人;臨時工0人;聘用人員0人;遺屬1人。

  第二部分  物價局2018年部門預算情況說明

  一、2018年部門預算收支情況說明

  (一)收入預算情況

  2019年物價局收入預算總額為331.6萬元,較上年下降25.97萬元,其中:財政撥款收入331.6萬元,較上年下降25.97萬元;事業收入0萬元,較上年增長0萬元;事業單位經營收入0萬元;其他收入0萬元,較上年增長0萬元;附屬單位上繳收入0萬元;上級補助收入0萬元;上年結轉55.95萬元,較上年增長28.43萬元。

  (二)支出預算情況

  物價局支出預算總額為331.6萬元,較上年下降25.97萬元。其中:

  按支出項目類別劃分:基本支出347.55萬元,較上年下降20.04萬元;包括工資福利支出263.91萬元、商品和服務支出45.28萬元、對個人和家庭的補助2.42萬元、其他資本性支出0萬元;項目支出20萬元,較上年增長2.5萬元;包括工資福利支出0萬元、商品和服務支出20萬元、對個人和家庭的補助0萬元、對企事業單位的補貼0萬元、債務利息支出0萬元、債務還本支出0萬元、基本建設支出0萬元、其他資本性支出0萬元、其他支出0萬元;事業單位經營支出0萬元;對附屬單位補助支出0萬元;上繳上級支出0萬元。 

  按支出功能科目劃分:一般公共服務支出331.6萬元,較上年下降25.97萬元;教育支出0萬元,較上年增長0萬元;社會保障和就業支出0萬元,較上年增長0萬元;醫療衛生與計劃生育支出0萬元,較上年增長0萬元;住房保障支出0萬元,較上年減少0萬元;其他支出0萬元,較上年減少0萬元。

  按支出經濟分類劃分:工資福利支出263.91萬元,較上年下降9.22萬元;商品和服務支出45.28萬元,較上年下降20.65萬元;對個人和家庭的補助2.42萬元,較上年增長1.42萬元;債務利息支出0萬元,較上年增長0萬元;債務還本支出0萬元,較上年增長0萬元;其他資本性支出0萬元,較上年減少0萬元;其他支出0萬元,較上年增長0萬元。

  (三)財政撥款支出情況

  物價局財政撥款支出預算331.6萬元,較上年下降25.97萬元;具體支出情況是:一般公共服務支出331.6萬元,較上年下降25.97萬元;教育支出0萬元,較上年增長0萬元;社會保障和就業支出0萬元,較上年增長0萬元;醫療衛生與計劃生育支出0萬元,較上年增長0萬元;住房保障支出0萬元,與上年0。

  (四)政府性基金情況

  物價局沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

  (五)機關運行經費等重要事項的說明

  2019年部門機關運行費預算54萬元,比2018年預算持平。

  (六)政府采購情況

  2019年部門所屬各單位政府采購總額0萬元,其中:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

  (七)國有資產占有使用情況

  截至2018年12月31日,部門共有車輛0輛,其中,一般公務用車0輛,執法執勤用車0輛。

  2019年部門預算安排購置車輛0輛,安排購置單位價值0萬元以上大型設備具體為:   無     。

  (八)績效目標設置情況

  2019年實行績效目標管理的項目0個(部門預算中0萬元以上的,且進行了績效評審的項目),涉及資金0萬元;納入績效目標批復試點的項目0個,涉及資金0萬元。

  二、2018年“三公”經費預算情況說明

  2018年物價局“三公”經費年初預算安排10.5萬元。其中:

  因公出國(境)費0萬元,比上年增長0萬元。

  公務接待費10.5萬元,比上年下降2萬元,主要原因是:三公節減。

  公務用車運行維護費0萬元,比上年增長0萬元,主要原因是:車改。

  第三部分  物價局2019年部門預算表

  八張表(詳見附表)

  第四部分   名詞解釋

  一、收入科目

  (一)財政撥款:指省級財政當年撥付的資金。

  (二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

  (三)事業單位經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

  (四)其他收入:指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。

  (五)附屬單位上繳收入:反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。

  (六)上級補助收入:反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

  (七)用事業基金彌補收支差額:填列事業單位用事業基金彌補2018年收支差額的數額。

  (八)上年結轉和結余:填列2018年全部結轉和結余的資金數,包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

  二、支出科目

  一般公共服務(類)群眾團體事務(款)行政運行(項):指團省委本級用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

  一般公共服務(類)群眾團體事務(款)一般行政管理事務(項):指團省委本級未單獨設置頂級科目的其他項目支出。

  一般公共服務(類)群眾團體事務(款)事業運行(項):指團省委下屬事業單位用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

  一般公共服務(類)群眾團體事務(款)其他群眾團體事務支出(項):指團省委下屬事業單位其他用于群眾團體事務方面的支出。

  教育支出(類)職業教育(款)高等職業教育(項):指團省委下屬職業學院用于開展高等職業教育活動方面的支出。

  社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項):指團省委及下屬事業單位,未實行歸口管理的行政單位開支的離退休經費。

  醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)行政單位醫療(項):指團省委本級基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

  醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)事業單位醫療(項):指團省委下屬事業單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員待遇人員的醫療經費。

  住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項):指團省委及下屬事業單位人員按房改政策規定,行政事業單位向符合條件職工(含離退休人員)、軍隊(含武警)向轉役復員離退休人員發放的用于購買住房的補貼。

  其它支出(類)其他支出(款)用于教育事業的彩票公益金支出(項):指團省委本級上年結轉用于開展未成年人校外活動場所培訓活動的支出項目。

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